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留抵抵減增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/24 14:44
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
上月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應(yīng)交增值稅的借方體現(xiàn)就行了。 銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據(jù)余額應(yīng)該做分錄 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅
2019 05/24 15:02
84784973
2019 05/24 15:08
原來(lái)留抵抵欠的增值稅,稅少了不做分錄帳減不了呀
紫藤老師
2019 05/24 15:09
一般只自動(dòng)抵減的
84784973
2019 05/24 15:17
報(bào)表是自動(dòng)的,但賬得沖減啊,賬是通過(guò)科目來(lái)的,不做分錄怎么沖呢
紫藤老師
2019 05/24 15:26
借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅
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