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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,補(bǔ)交以前年度的印花稅和滯納金,怎么做賬?
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速問速答您好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:以前損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
2019 05/23 14:00
84784960
2019 05/23 14:00
滯納金呢?怎么做分錄
84784960
2019 05/23 14:01
老師,沒懂。怎么借方都是借以前損益調(diào)整
bamboo老師
2019 05/23 14:04
對不起 剛沒留神 把下面分錄方向?qū)戝e(cuò)了 實(shí)在抱歉
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
滯納金的話計(jì)入營業(yè)支出科目
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
84784960
2019 05/23 14:06
滯納金就不計(jì)入以前年度損益調(diào)整了嗎?
bamboo老師
2019 05/23 14:07
是的 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
84784960
2019 05/23 14:29
老師,那我在2019年支付的這些以前年度的印花稅和滯納金還能在2019的年度匯算扣除嗎?
bamboo老師
2019 05/23 14:30
滯納金不可以稅前扣除
84784960
2019 05/23 14:35
那我補(bǔ)交的這些印花稅呢
bamboo老師
2019 05/23 14:37
補(bǔ)交的印花稅您可以調(diào)減
84784960
2019 05/23 14:40
好的。
bamboo老師
2019 05/23 14:42
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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