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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請問增值稅在實(shí)際扣繳的數(shù)和計(jì)提的數(shù)有幾分尾差,這個要怎么處理
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速問速答你好,如果是多計(jì)提了就沖銷,少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提
2019 05/20 15:13
84784968
2019 05/20 15:14
那沖銷和補(bǔ)提的分錄分別是什么?
鄒老師
2019 05/20 15:16
你好
是一般納稅人企業(yè)嗎?
84784968
2019 05/20 15:17
是小規(guī)模納稅人
鄒老師
2019 05/20 15:17
你好
沖銷,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;應(yīng)收賬款等科目
補(bǔ)計(jì)提,借;應(yīng)收賬款等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784968
2019 05/20 15:22
如果已經(jīng)開票確認(rèn)收入了的 怎么補(bǔ)計(jì)提?
鄒老師
2019 05/20 15:23
你好,補(bǔ)計(jì)提就是這樣做分錄啊 ,借;應(yīng)收賬款等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784968
2019 05/20 15:27
我的意思是這筆錢已經(jīng)收到了,也開了票,就是按照借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做了賬,但是實(shí)際交稅的時候,比開票稅金多了1分錢,這樣怎么調(diào)整?
鄒老師
2019 05/20 15:28
你好,那可以這樣調(diào)整
借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01
84784968
2019 05/20 15:30
應(yīng)該是 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣吧?
鄒老師
2019 05/20 15:32
你好,你之前確認(rèn)的收入金額也有錯誤?
84784968
2019 05/20 15:35
收入金額沒有錯,比如,借 銀行存款100 貸 主營業(yè)務(wù)收入97 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 但是現(xiàn)在實(shí)際交了3.01 那這個0.01怎么調(diào)?
鄒老師
2019 05/20 15:37
你好,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01
可以這樣做調(diào)整分錄
84784968
2019 05/20 15:40
老師,我現(xiàn)在交稅的時候是多交了0.01,怎么能在現(xiàn)金里調(diào)增?
鄒老師
2019 05/20 15:42
你好,這個調(diào)整,就必然涉及到借方有一個科目調(diào)整,不是調(diào)整庫存現(xiàn)金,就是調(diào)整應(yīng)收賬款的 ,總有一個科目與實(shí)際是不符的
84784968
2019 05/20 15:44
不能通過調(diào)收入嗎?因?yàn)槎惗嘟灰环皱X,必然代表收入少了1分錢呀
鄒老師
2019 05/20 15:45
你好,你申報(bào)表收入與你賬面收入也差了1分?
84784968
2019 05/20 15:47
哦 那沒有,申報(bào)表是按照現(xiàn)在這個收入填的
鄒老師
2019 05/20 15:48
你好,沒有差額,那就調(diào)整稅金,庫存現(xiàn)金科目就是了
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