問題已解決

我公司目前是在籌建期,但是有投資收益。我想問下所得稅匯算清繳應(yīng)該如何申報呢,投資收益是購買理財產(chǎn)品產(chǎn)生的,只是一小部分,是小于開辦費支出的。

84784948| 提問時間:2019 05/20 14:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個收益你平時是如何做的會計分錄。
2019 05/20 15:04
84784948
2019 05/20 15:09
我 是直接做在長期待攤費用——開辦費——投資收益科目下的。
宋生老師
2019 05/20 15:14
你好!你現(xiàn)在所有的支出都是在開辦費下面?
84784948
2019 05/20 15:15
對的
84784948
2019 05/20 15:16
都是列在長期待攤費用科目下面的
宋生老師
2019 05/20 15:16
你好!那建議你把這個當利息入 。
84784948
2019 05/20 15:19
2018年度這個所得稅匯算我應(yīng)該如何申報呢?
84784948
2019 05/20 15:20
這個是資本金購買理財產(chǎn)品產(chǎn)生的收益,能當利息收入嗎
84784948
2019 05/20 15:22
我是應(yīng)該零申報呢?還是按收入歸收入,支出歸支出來申報呢?
宋生老師
2019 05/20 15:23
你好!是的。就是這個意思,把這個收益當利息填就好了
84784948
2019 05/20 15:25
當然相抵之后我企業(yè)仍然是虧損的情況
84784948
2019 05/20 15:25
開辦費大于投資收益
84784948
2019 05/20 15:26
你的意思是零申報嗎?
宋生老師
2019 05/20 15:33
你好!是虧損。不能認為是0申報。
84784948
2019 05/20 15:34
那就是收入歸收入,支出歸支出申報這樣?
84784948
2019 05/20 15:36
然后,招待費的稅收金額只能填0,就是全部都要調(diào)整是嗎
宋生老師
2019 05/20 15:38
你好!是的。就是這樣的
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