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財務(wù)費用—利息收入(紅字)也是借方嗎?

84785028| 提問時間:2019 05/17 11:05
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,是的,財務(wù)費用-利息收入用借方負(fù)數(shù)
2019 05/17 11:05
84785028
2019 05/17 11:07
付銷戶本息也是一樣的嗎?
宸宸老師
2019 05/17 11:23
您好,如果是收到的銀行利息都是一樣的 借,銀行存款 借方負(fù)數(shù):財務(wù)費用——利息收入
84785028
2019 05/17 11:25
那繳納稅費的呢,繳納稅費時出現(xiàn)滯納金計入什么
宸宸老師
2019 05/17 11:27
您好,欠繳稅款發(fā)生的滯納金計入營業(yè)外支出的。
84785028
2019 05/17 11:29
是借:應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款嗎
宸宸老師
2019 05/17 11:36
對的,您的分錄是對的。
84785028
2019 05/17 11:36
好的,謝謝老師!
宸宸老師
2019 05/17 11:38
不客氣的,祝您工作順利
84785028
2019 05/17 11:40
老師,還有,一月份個人付了一筆錢,這筆錢是用于公司的房屋租金,然后5月份收到給公司的交付房屋租金的增值稅普通發(fā)票,分錄怎么做
宸宸老師
2019 05/17 11:41
您好,您一月份做賬沒有? 還是這個員工只是墊付了這筆錢而已?
84785028
2019 05/17 11:49
個人去給公司交房租不是是有墊付的情況嗎?
84785028
2019 05/17 11:51
個人給公司交房租,收到的增值稅發(fā)票是給公司的不是只有墊付的情況嗎?一月份我不知道怎么掛,所以沒有做
宸宸老師
2019 05/17 12:07
您好,您拿到的發(fā)票開的是幾個月的月租呢?
84785028
2019 05/17 12:08
2018年下半年的
84785028
2019 05/17 12:09
幾個月上面沒寫,我只知道是2018年的房租
宸宸老師
2019 05/17 12:10
那他墊付的也是下半個年的吧! 那您可以再拿到發(fā)票的時候,直接做入費用類科目。貸方把錢還給這個墊付的員工就行了、 如果金額大的話,費用類科目要做入“以前年度損益調(diào)整”科目
84785028
2019 05/17 12:11
給我發(fā)個會計分錄
宸宸老師
2019 05/17 12:12
您這個發(fā)票金額是多少,2018年7-12月份的是吧。
84785028
2019 05/17 12:13
4萬多
宸宸老師
2019 05/17 12:13
租入的房屋如果用于辦公的話 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-個人
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