問題已解決
老師,你好,請問一下,我有一張沖紅的發(fā)票,在填增值稅申報表的時候,是不是要填在(1)申報抵扣進(jìn)項稅額里面,然后在(2)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,沖紅的發(fā)票是你收到的還是你自己開的
2019 05/16 14:54
84784999
2019 05/16 14:55
收到的,供應(yīng)商開錯了重新開,錯的那張我已經(jīng)認(rèn)證了
小黎老師
2019 05/16 14:57
您好,收到紅字發(fā)票在申報表附表二中 收到的紅字發(fā)票那欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784999
2019 05/16 15:00
我們是出口企業(yè),發(fā)票都要轉(zhuǎn)為不抵扣,這張紅沖的發(fā)票是不是要轉(zhuǎn)為抵扣,然后在紅字進(jìn)項轉(zhuǎn)出
小黎老師
2019 05/16 15:12
您好,出口企業(yè)進(jìn)項要問出口企業(yè)專業(yè)老師哦,這個抱歉呢
84784999
2019 05/16 15:15
老師,我提問了問題是隨機(jī)分配給老師的,我怎么能找到出口企業(yè)專業(yè)老師來回答我得問題
小黎老師
2019 05/16 15:17
您好,你提問的時候說 請有出口企業(yè)經(jīng)驗的老師回答下 發(fā)票進(jìn)項稅額的問題,你把問題描述的清楚些,方便這方面的老師及時接手
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