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老師,上月做了未開(kāi)票收入,本月開(kāi)了發(fā)票,如何做賬?

84784976| 提问时间:2019 05/15 11:35
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把上個(gè)月的未開(kāi)票收入分錄沖銷 然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
2019 05/15 11:36
84784976
2019 05/15 11:41
老師,但未開(kāi)票和開(kāi)發(fā)票的金額不一樣
鄒老師
2019 05/15 11:45
你好,把之前未開(kāi)票沖銷,然后按開(kāi)具發(fā)票做收入分錄就是了
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