問(wèn)題已解決

問(wèn)個(gè)問(wèn)題, 公司先發(fā)貨,后面月份收款。但在收款的日期開(kāi)票,收款的日期確認(rèn)收入,我這個(gè)成本要怎么結(jié),比如 1月份發(fā)貨, 三月份回款開(kāi)票,收入確認(rèn)在3月, 那我這個(gè)成本需要怎么結(jié)。 還有就是 因?yàn)槲覀冋J(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是根據(jù)稅負(fù)率交多少認(rèn)證多少。 實(shí)際庫(kù)存是到貨了就入庫(kù)存了,如果有一進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證,還沒(méi)做進(jìn)賬里面, 那我賬務(wù)庫(kù)存,跟實(shí)際庫(kù)存是不一致的,這個(gè)有什么辦法處理嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/15 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
三月份做成本,一二月份都是庫(kù)存。 你可以不認(rèn)證,先做賬,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀行存款。
2019 05/15 14:29
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