問(wèn)題已解決

現(xiàn)在實(shí)行的服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10% 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/14 15:20
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀存,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
2019 05/14 15:21
84785020
2019 05/14 15:27
實(shí)名制車票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)直接計(jì)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)里面嗎
84785020
2019 05/14 15:29
我們單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是要把加計(jì)扣除部分直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
答疑郭老師
2019 05/14 15:32
差旅費(fèi)的是的 對(duì)的
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