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將企業(yè)自產(chǎn)應(yīng)稅消費品作為職工福利,確認(rèn)的職工薪酬中要把消費稅加進(jìn)去嗎?

84785011| 提問時間:2019 05/08 14:53
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟(jì)師
視同銷售收入,應(yīng)該包含消費稅
2019 05/08 14:55
84785011
2019 05/08 15:08
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,年末將本企業(yè)生產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費品發(fā)放給生產(chǎn)一線職工作為福利。市場售價為12萬元(不含增值稅),增值稅適用稅率為16%,消費稅稅率為10%,實際成本為10萬元,假定不考慮其他因素,該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的職工薪酬為( )?
阿文老師
2019 05/08 15:21
市場售價為12萬元,加增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10*16%,加消費稅10%*12
84785011
2019 05/08 15:37
可是答案是13.92,是答案給錯了嗎?
阿文老師
2019 05/08 16:37
我認(rèn)為應(yīng)該加上負(fù)擔(dān)的消費稅
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