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老師你好,我想問下,之前預(yù)付房租時(shí)做了費(fèi)用,并且在做攤銷,現(xiàn)在才收到發(fā)票要怎么做賬

84785034| 提問時(shí)間:2019 05/07 16:32
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款
2019 05/07 16:34
84785034
2019 05/07 16:44
我付款時(shí)做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 沒收到票就做了攤銷,我做借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 那現(xiàn)在收到付這個(gè)季度的票了,我不知道要怎么做
月月老師
2019 05/08 08:32
你好,沒有收到票不要攤銷,你可以直接把票放憑證里,也可以把之前攤銷的沖了重新做。
84785034
2019 05/08 15:05
可是開的專票啊,怎么放憑證里
月月老師
2019 05/09 12:24
你好,你把之前的沖了,重新做憑證。
84785034
2019 05/09 14:07
現(xiàn)在收到以前12-4月份的發(fā)票,那攤銷的話不用攤到每個(gè)月的成本里面去嗎?
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