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老師,我們公司剛成立,所有費(fèi)用都是老板墊付怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784957| 提問時(shí)間:2019 05/07 11:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款一老板
2019 05/07 11:01
84784957
2019 05/07 11:04
支付的員工工資 計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬, 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 可以嗎
莊老師
2019 05/07 11:05
你好,發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬一工資,貸銀行存款
84784957
2019 05/07 11:06
可是,我們公司現(xiàn)金和銀行都沒錢
莊老師
2019 05/07 11:10
你好,要先把錢轉(zhuǎn)入公司
84784957
2019 05/07 11:11
計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬, 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金 可以嗎
莊老師
2019 05/07 11:29
你好,可以的,不過現(xiàn)在一般都是銀行代發(fā),貸方要銀行存款
84784957
2019 05/07 11:33
那我把錢轉(zhuǎn)入銀行可以這樣做嗎 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金
莊老師
2019 05/07 13:24
你好,是的,是這樣處理
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