問(wèn)題已解決

老師, 如果是零申報(bào)的單位,做賬要做哪些分錄哦 然后在出來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)表 因?yàn)槊總€(gè)月要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/05 10:27
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要正常做財(cái)務(wù)報(bào)表,符合免稅條件的免稅就可以了。
2019 05/05 10:28
84784987
2019 05/05 10:29
那我的分錄怎么做呢 就做些費(fèi)用?還有工資?等?
月月老師
2019 05/05 10:30
你好,是的,如果沒(méi)有收入,只做費(fèi)用部分。
84784987
2019 05/05 10:31
好的 老師
月月老師
2019 05/05 10:33
你好,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
84784987
2019 05/05 10:33
老師 我是代賬公司 是不是要去打?qū)~單做賬哦
月月老師
2019 05/05 10:36
你好,是需要對(duì)賬單對(duì)賬的。
84784987
2019 05/05 10:37
我同事按照上個(gè)月的報(bào)表做 就是做了工資其他都沒(méi)做 對(duì)賬單也沒(méi)去打 對(duì)嗎
月月老師
2019 05/05 10:42
你好,應(yīng)該是月月對(duì)賬的。補(bǔ)打后賬上的銀行存款和銀行對(duì)賬單對(duì)上就行了。
84784987
2019 05/05 10:44
好的老師
月月老師
2019 05/05 10:45
你好,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
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