問題已解決
你好,請問我們有費用發(fā)票是不能抵扣進項稅的,但是這部分需要認證后再轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄我是應該月底出報表的時候就做分錄嗎還是下個月15號前扣稅的時候再做
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速問速答您好
轉(zhuǎn)出的分錄是應該月底出報表的時候就做分錄
2019 04/28 15:24
84784986
2019 04/28 15:26
那我直接借:相關費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時候借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
這樣對嗎
bamboo老師
2019 04/28 15:27
這樣寫分錄正確的
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