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稅控的480直接從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走了,導(dǎo)致利潤表和科目余額表費(fèi)用不一致,怎么處理

84785015| 提問時(shí)間:2019 04/26 10:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
修改憑證,從管理費(fèi)用——辦公費(fèi)的借方-480元結(jié)轉(zhuǎn)走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致,直接反結(jié)賬反審核后修改憑證
2019 04/26 10:16
84785015
2019 04/26 10:21
那稅控設(shè)備的分錄要怎么做
江老師
2019 04/26 10:23
一、購買時(shí) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 貸:庫存現(xiàn)金480 二、抵扣時(shí) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-480 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))480
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