問題已解決

公司3月初銷售100元,已開普票,3月底對方告知我方實(shí)收只有80元,要求重開發(fā)票,故三月底重新開具普票80元,四月初收到前期開錯發(fā)票,已于四月紅沖,請問這筆賬如何處理?

84785025| 提問時間:2019 04/17 09:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你現(xiàn)在已經(jīng)做了什么分錄了?
2019 04/17 10:29
84785025
2019 04/17 10:39
嗯,實(shí)際情況是18年11月確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后19年1月對方告訴我們沒收到那么多貨,要求我們重新開具發(fā)票,才付款,然后19年1月就按照他們要求的金額開具了普票,也確認(rèn)了收入,繳納了增值稅,然后19年2月收到了18年11月開具的錯誤的發(fā)票,也紅沖了,然后19年還未開始做賬,貨也確實(shí)按照18年11月開具的發(fā)票金額發(fā)錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理呢
宋生老師
2019 04/17 10:45
你好!你想簡單一點(diǎn),就是把19年紅字的發(fā)票計入到19年,沖減19年的收入。
84785025
2019 04/17 10:49
老師你還是告訴我在確認(rèn)了收入和資產(chǎn)負(fù)債表的日后事項的調(diào)整方式吧
宋生老師
2019 04/17 10:55
你好!你開紅字發(fā)票的時候,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
84785025
2019 04/17 11:01
那1月份重新開具普票的時候呢
宋生老師
2019 04/17 11:17
你好!你重新開的時候,正常確認(rèn)收入。
84785025
2019 04/17 11:34
主要是成本這一塊,雖然重開的發(fā)票金額變少了,但是成本實(shí)際還是跟前面一樣的
宋生老師
2019 04/17 11:42
你好!這個沒關(guān)系。成本可以不變的了
84785025
2019 04/17 11:47
那么通過以前年度損益調(diào)整時可以不調(diào)整成本,確認(rèn)這一部分重開的收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了嗎
宋生老師
2019 04/17 16:27
你好!可以的。因為上年的成本并沒說。
84785025
2019 04/17 16:44
那本年度增值稅申報表的收入就會比提交的財報體現(xiàn)的收入要少一部分是嗎,因為有紅沖的部分
宋生老師
2019 04/18 11:06
你好!其實(shí)對于你們來說,我還是建議你當(dāng)是沖減的1月的,不要當(dāng)沖減去年的。這樣方便很多,也不會出現(xiàn)你說的申報表跟財報對不上的問題。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~