問題已解決

老師:增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模附列資料,第5行 全部含稅收入:是包括代開票金額和普票金額吧?

84785024| 提問時(shí)間:2019 04/12 16:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,您公司涉及差額征收項(xiàng)目嗎
2019 04/12 16:03
84785024
2019 04/12 16:06
老師:您是指分包差額征收嗎?我們沒有,我們只是普通小微企業(yè)
84785024
2019 04/12 16:08
之前都是填的001表和002表
張艷老師
2019 04/12 16:09
您公司不涉及差額征收的話,是不填寫這個(gè)附列資料的。
84785024
2019 04/12 16:16
因?yàn)橐郧岸际且顚懙?/div>
84785024
2019 04/12 16:16
那只要填001表,就行了,是嗎?
張艷老師
2019 04/12 16:18
那個(gè)附列資料零保存就是了。
84785024
2019 04/12 16:21
老師:如果要填寫的話:第5欄全部含稅收入:是不是代開票金額和普票金額相加?
張艷老師
2019 04/12 16:24
是的,是要填寫含稅金額的。這個(gè)金額是關(guān)于差額征收業(yè)務(wù)的金額。不是您說的這個(gè)“代開票金額和普票金額相加” 一定要記得是“差額”征收才填寫附列資料的。
84785024
2019 04/12 16:27
老師,這個(gè)表的截圖
84785024
2019 04/12 16:27
那為什么之前都要填寫,之前我們也不是差額征收?
張艷老師
2019 04/12 16:31
這個(gè)附列資料是涉及差額征稅才填寫的,不涉及的話,是不填寫的。
84785024
2019 04/12 16:34
老師:第一季度 利潤(rùn)表里 本季累計(jì)數(shù)和本年累計(jì)數(shù)的金額是一樣的吧?
張艷老師
2019 04/12 16:35
是的,是一個(gè)數(shù)字 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解!!
84785024
2019 04/12 16:36
好的,謝謝老師
張艷老師
2019 04/12 16:38
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~