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認證后的專票發(fā)現(xiàn)不可以用于抵扣,如何做進項稅額轉出,分錄是什么
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速問速答你好,在附表二做進項稅額轉出申報
分錄是
借:管理費用等科目, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2019 04/11 21:09
84784974
2019 04/11 21:27
老師,我不明白借方什么意思,進項稅額轉出為什么管理費用還增加了
鄒老師
2019 04/11 21:29
你好,因為之前把進項稅額計入了借方,相應的費用就少了,現(xiàn)在進項不可以抵扣了,那就需要增加費用入賬金額,所以計入管理費用借方的
84784974
2019 04/11 21:33
如果購進的貨物退貨應該如何做進項稅額抵扣
鄒老師
2019 04/11 21:39
你好,做進項負數(shù)處理
借;應付賬款等科目 貸;庫存商品 應交稅費(進項稅額 )
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