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認證后的專票發(fā)現(xiàn)不可以用于抵扣,如何做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是什么

84784974| 提問時間:2019 04/11 21:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,在附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出申報 分錄是 借:管理費用等科目, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019 04/11 21:09
84784974
2019 04/11 21:27
老師,我不明白借方什么意思,進項稅額轉(zhuǎn)出為什么管理費用還增加了
鄒老師
2019 04/11 21:29
你好,因為之前把進項稅額計入了借方,相應(yīng)的費用就少了,現(xiàn)在進項不可以抵扣了,那就需要增加費用入賬金額,所以計入管理費用借方的
84784974
2019 04/11 21:33
如果購進的貨物退貨應(yīng)該如何做進項稅額抵扣
鄒老師
2019 04/11 21:39
你好,做進項負數(shù)處理 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額 )
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