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購買金稅盤的會計分錄怎么做
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速問速答金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用 -480
2019 04/11 07:57
84785041
2019 04/11 08:16
可是有一張發(fā)票認(rèn)證了,還能抵扣嗎
maize老師
2019 04/11 08:25
原則是可以全額抵減,你認(rèn)證申報沒,認(rèn)證不要去申報這個就可以
84785041
2019 04/11 08:40
沒申報
maize老師
2019 04/11 08:46
那就不要申報這個進(jìn)項,不填寫這張稅額
84785041
2019 04/11 09:21
我上邊分錄做一筆可以嗎,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款,貸,庫存現(xiàn)金
maize老師
2019 04/11 09:21
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用 -480
按這個做
84785041
2019 04/11 09:33
貸:管理費(fèi)用-480
maize老師
2019 04/11 09:52
借方不是貸方,這個損益科目做借方負(fù)數(shù)不要做貸方
84785041
2019 04/11 10:29
借:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款,貸:管理費(fèi)用-480,這樣對嗎
maize老師
2019 04/11 10:30
沒有貸方啊,抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用 -480
84785041
2019 04/11 10:39
都做借方,我有點(diǎn)懵了,遞減時都做借方
maize老師
2019 04/11 10:40
沒有貸方這個管理費(fèi)用不能做貸方
84785041
2019 04/11 10:44
是這樣嗎,憑證正確嗎
maize老師
2019 04/11 10:45
是的,填寫這個就可以
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