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已經(jīng)付了貨款給供貨商,卻還沒收到發(fā)票,怎么做分錄呢
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速問速答借預付賬款 貸銀行,后面會來發(fā)票么,你們這個銷售么,銷售就還需要先暫估入庫,借原材料 貸應付賬款 暫估款
2019 04/05 14:00
84784975
2019 04/05 14:07
是面粉類的貨物,那租金那一塊也是這樣嗎?給房東租金,借預付賬款 貸銀行存款。收到發(fā)票就借營業(yè)費用 貸預付賬款
maize老師
2019 04/05 14:09
是的,要是不會跨年可以這么做
84784975
2019 04/05 14:25
那像面粉類的原材料也是直撥的但是發(fā)票還沒收到卻已經(jīng)付款了要怎么做分錄呢
maize老師
2019 04/05 14:34
你這個是直接銷售出去么,直撥是啥意思
84784975
2019 04/05 14:37
直撥就是說它沒有入庫存直接給師傅拿走,到月底才盤點有多少
maize老師
2019 04/05 14:45
是還在你們車間么,那就做借原材料 貸應付賬款 暫估款就可以領用就做借生產(chǎn)成本貸原材料
84784975
2019 04/05 15:01
但是當時貨物已經(jīng)給錢了,但是發(fā)票還沒來
maize老師
2019 04/05 15:02
那你就做借預付賬款 貸銀行,你這個應付賬款明細就是暫估款不影響你往來這樣做
84784975
2019 04/05 15:03
好的,那是收到發(fā)票才入成本嗎?
maize老師
2019 04/05 15:05
你按你們?nèi)霂靻蜗茸鼋柙牧腺J應付賬款暫估款
84784975
2019 04/05 16:08
能不能這樣做分錄的,在支付款項的時候單據(jù)貨物發(fā)票還沒收到,借預付賬款,貸銀行存款,在收到貨物的時候未收到發(fā)票,借原材料 貸預付賬款,當收到發(fā)票的時候又要怎么做呢?
maize老師
2019 04/05 16:13
不能,那你這個預付和實際對不上,你實際沒收到發(fā)票,你這樣沖后面時間長不一定還記得這個發(fā)票收沒
84784975
2019 04/05 16:36
那如果我暫估入賬的話,我是先付款給他的,那分錄:借原材料 貸應付賬款 支付款項的時候借應付賬款貸銀行存款,我只能這樣做嗎?沒收到票我就不管她嗎
maize老師
2019 04/05 16:40
不是啊,我上面不是寫,你付款做借預付賬款 貸銀行 你材料入賬做借原材料 貸應付賬款 暫估款
84784975
2019 04/05 17:04
那我預付跟應付不是有余額嗎?
maize老師
2019 04/06 09:27
你收到發(fā)票是需要沖回暫估,借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 暫估款負數(shù) 你設置應付賬款這個明細不是你們供應商是暫估款這個
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