問題已解決

公司是小規(guī)模納稅人,一月份開錯了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票5%的發(fā)票,本來正確的稅率是3%的,由于四月份申報(bào)增值稅的時候才發(fā)現(xiàn)是開錯了?,F(xiàn)在申報(bào)第一季度增值稅的時候,數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填呢?開錯的5%的稅率的發(fā)票也要按照錯誤申報(bào)為5%的征收稅率的報(bào)表里面嗎?

84785026| 提問時間:2019 04/04 15:39
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,是的,按照5%稅率申報(bào)的
2019 04/04 15:45
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