問題已解決
公司從供應(yīng)商那里購進貨物,剩余一部分貨沒有賣出去,沒賣出去的貨物發(fā)票沒認證,一部分貨賣出去了,并且發(fā)票認證了,第一個分錄做的對嗎?其他兩個分錄看一下對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,對的,可以這樣做的
2019 04/04 13:16
84784969
2019 04/04 13:30
84784969
2019 04/04 13:36
老師這個是我按照我稅控盤里開的含稅價格的銷售收入1300多萬乘以萬分之三交印花稅,因為我們的合同價是1600多萬,實際銷售收入1300多萬,我們跟客戶簽訂的合同價格沒有價稅分離,所以我按照實際的含稅收入額繳納的印花稅,老師這個能否按主營業(yè)務(wù)收入額交印花稅啊,這樣做這個分錄可以嗎?摘要寫的合理嗎?
文老師
2019 04/04 20:20
可以的,直接寫計提印花稅就可以,
84784969
2019 04/04 23:44
好的,謝謝
文老師
2019 04/05 06:29
不客氣,這是我們的職責所在
84784969
2019 04/05 17:23
84784969
2019 04/05 17:27
老師我把酒店的發(fā)票那個稅額295.81元在增值稅報表里福利費,個人消費那欄里進項稅額轉(zhuǎn)出了,做賬時我又做了這兩個分錄,老師你看一下對嗎?還用作別的分錄嗎?謝謝
文老師
2019 04/05 17:58
對的,這金額是就是您庫存商品的金額吧,沒有其他費用的話,就是庫存商品的金額
84784969
2019 04/05 18:48
不是庫存商品的金額7339678.02,因為我有張發(fā)票上80噸剛才賣了47噸多,還剩32多點沒賣出,但認證發(fā)票時按80噸金額整個發(fā)票認證了,7339678.02這個數(shù)減去32噸這個數(shù)的不含稅進價金額后.就等于主營業(yè)務(wù)成本那個憑證上的數(shù)據(jù),你看一下對嗎?謝謝老師,老師我3月憑證做好了,你有空幫我看一下可以嗎?以后就不用你幫我看憑證了,前期做的對的話,后期就對了,謝謝老師,麻煩你了
文老師
2019 04/05 22:36
是,沒有賣出要留在庫存商品里面的
閱讀 962