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實(shí)務(wù)
問題已解決
殘保金去年忘記繳納了,今年一月份繳納了,分錄怎么做?
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速問速答你好
借;以前年度損益調(diào)整 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?
借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
2019 04/02 20:14
鄒老師
2019 04/02 20:17
你好,所以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提,然后做扣繳分錄啊
鄒老師
2019 04/02 20:18
你好,是的,是這樣的
鄒老師
2019 04/02 20:21
你好,需要先計(jì)提,然后支付才是的
鄒老師
2019 04/02 20:25
你好,正常繳納是
借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?
借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
需要先計(jì)提,然后做扣繳分錄,而不能直接計(jì)入管理費(fèi)用的
鄒老師
2019 04/03 08:50
你好,可以放在一個(gè)月,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提去年的,借方就是以前年度損益調(diào)整科目 的
鄒老師
2019 04/03 08:53
你好,那就通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
鄒老師
2019 04/03 08:59
你好,做這個(gè)分錄
借;利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?
借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
鄒老師
2019 04/03 09:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785037
2019 04/02 20:16
去年也沒有計(jì)提呦
84785037
2019 04/02 20:18
那就是按你剛說的分錄做就可以了?
84785037
2019 04/02 20:21
前年的殘保金我們會(huì)計(jì)做的借管理費(fèi)用(殘保金)貸銀行存款,她這分錄對(duì)嗎?
84785037
2019 04/02 20:21
前年的殘保金我們會(huì)計(jì)做的借管理費(fèi)用(殘保金)貸銀行存款,她這分錄對(duì)嗎?
84785037
2019 04/02 20:23
我的意思是之前的會(huì)計(jì)寫的管理費(fèi)用,您這說的其他應(yīng)付款,這兩個(gè)都可以嗎?
84785037
2019 04/03 08:32
老師,計(jì)提和繳納分錄可以做在一個(gè)月里吧,因?yàn)槲胰ツ隂]有計(jì)提和繳納殘保金。現(xiàn)在補(bǔ)繳分錄,借以前年度損益調(diào)整不能寫管理費(fèi)用對(duì)吧
84785037
2019 04/03 08:53
現(xiàn)在小企業(yè)已經(jīng)取消以前年度損益調(diào)整科目了,
84785037
2019 04/03 08:58
那是不是把科目以前年度損益調(diào)整換成利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)就可以了,還是兩個(gè)分錄,可有的老師說就一個(gè)分錄就可以了,借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行存款,是不是正確答案就是按您說的兩個(gè)分錄計(jì)提加繳納
84785037
2019 04/03 09:00
好滴,謝謝老師辛苦了
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