問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖后如何申報(bào)?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/02 10:40
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,紅沖的發(fā)票填寫在申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里
2019 04/02 11:21
84785042
2019 04/02 11:25
老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報(bào),紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證,之前申報(bào)時(shí)候是寫在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅?本來(lái)我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?
84785042
2019 04/02 11:26
紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證但沒有退稅
冰兒老師
2019 04/02 11:31
去稅局將紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做抵扣用,再將紅字發(fā)票填在申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里。具體操作可帶上所有發(fā)票,去稅局辦理,是更改之前的申報(bào)表,還是只要寫個(gè)情況說(shuō)明,這個(gè)要看各地稅局的要求
84785042
2019 04/02 11:33
哦,明白了。那我去稅局問(wèn)下。謝謝老師。
冰兒老師
2019 04/02 11:41
不客氣,祝你工作學(xué)習(xí)順利
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