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外貿(mào)企業(yè)上個月認(rèn)證了用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那4月要如何填增值稅申報表嗎?

84785045| 提問時間:2019 04/01 19:13
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,和以往一樣申報。稅率按發(fā)票上的稅率進(jìn)行申報。
2019 04/01 19:28
84785045
2019 04/01 19:43
不用再出口退免稅那里填數(shù)據(jù)是嗎?
冰兒老師
2019 04/01 21:39
填寫增值稅申報表和在出口退免稅那里填數(shù)據(jù)是兩回事。一個是增值稅申報,一個是出囗退稅申報。有出囗業(yè)務(wù),單證齊全的要在出口退稅系統(tǒng)里錄入,再在電子稅務(wù)局里進(jìn)行出口退稅申報
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