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年度財(cái)報(bào)是虧損的 但是企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待 還有福利費(fèi)都要調(diào)增 要交稅 所以年度財(cái)報(bào)跟匯算清繳的數(shù)據(jù)就對(duì)不上了,數(shù)據(jù)不一致

84784992| 提问时间:2019 04/02 10:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算后的有差異是正常的。有些會(huì)計(jì)可以扣除的稅法不能扣除。
2019 04/02 10:10
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