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在做資產(chǎn)負(fù)債表,庫存現(xiàn)金200萬,能行嗎?

84784952| 提問時(shí)間:2019 03/30 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,不可以的,一個(gè)單位一般是不會有這么多現(xiàn)金的,超過限額需要送存開戶銀行的
2019 03/30 15:46
鄒老師
2019 03/30 15:50
你好,你單位是什么原因造成現(xiàn)金余額如此之大呢?
鄒老師
2019 03/30 15:52
你好,那就需要避免這樣頻繁的提現(xiàn)才是的
鄒老師
2019 03/30 15:56
你好,把公司的現(xiàn)金存入銀行了,只能是這樣補(bǔ)救了
鄒老師
2019 03/30 15:59
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
鄒老師
2019 03/30 16:04
你好,年初數(shù)是上年期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來,需要考慮壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
鄒老師
2019 03/30 16:20
你好,待處理財(cái)產(chǎn)損溢期末沒有余額,不在資產(chǎn)負(fù)債表顯示 需要看結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目,才知道填寫在哪里的
鄒老師
2019 03/30 16:37
你好,那應(yīng)當(dāng)填寫在其他應(yīng)收款才是的
84784952
2019 03/30 15:49
那怎么辦
84784952
2019 03/30 15:52
老板在帳上提現(xiàn)
84784952
2019 03/30 15:54
2018年表才開始做,第一個(gè)就這樣了,哈哈,現(xiàn)在有什么辦法嗎
84784952
2019 03/30 15:56
謝謝老師
84784952
2019 03/30 16:03
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款年初數(shù)是應(yīng)收賬款年初數(shù)嗎?需要考慮壞賬準(zhǔn)備嗎
84784952
2019 03/30 16:18
老師,待處理財(cái)產(chǎn)損溢填資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
84784952
2019 03/30 16:37
老師,其他應(yīng)付款期末余額在借方是填負(fù)數(shù)嗎
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