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公司補交的公會經(jīng)費、公會經(jīng)費滯納金詳細會計分錄
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速問速答以前年度的嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬營業(yè)外支出-滯納金貸銀存,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019 03/27 17:47
84784999
2019 03/27 17:52
老師:補交2017年1-3月份工會經(jīng)費1086,滯納金:1862.49,現(xiàn)金交稅務(wù)局,詳細會計分錄
郭老師
2019 03/27 18:00
借以前年度損益調(diào)整1086貸應(yīng)付職工薪酬1086借應(yīng)付職工薪酬1086營業(yè)外支出-滯納金1862.49貸銀存,借利潤分配1086貸以前年度損益調(diào)整1086
84784999
2019 03/27 18:13
萬分感謝老師?
郭老師
2019 03/27 18:28
不用客氣的
84784999
2019 03/27 18:34
郭老師,利潤分配二級科目
郭老師
2019 03/27 18:35
未分配利潤
84784999
2019 03/27 18:50
老師以前年度損益調(diào)整在哪個科目下面增加
郭老師
2019 03/27 18:52
沒有得用利潤分配做
84784999
2019 03/27 18:59
老師麻煩幫我詳細寫一下會計分錄
郭老師
2019 03/27 19:21
借利潤分配1086貸應(yīng)付職工薪酬1086借應(yīng)付職工薪酬1086營業(yè)外支出-滯納金1862.49貸銀存,
84784999
2019 03/27 19:53
感謝老師
84784999
2019 03/27 19:54
在匯算清繳的時候還調(diào)嗎?
郭老師
2019 03/27 22:55
不調(diào)整
84784999
2019 03/28 15:13
老師
急救
84784999
2019 03/28 15:14
老師急救:昨天咨詢你的補交工會經(jīng)費現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完期末余額在貸方,合適不?
郭老師
2019 03/28 15:40
那個科目的余額在貸方
84784999
2019 03/28 15:50
84784999
2019 03/28 15:51
郭老師你看對不對
84784999
2019 03/28 15:51
我怎么覺得不對啊
84784999
2019 03/28 15:54
老師急救
郭老師
2019 03/28 16:07
分錄對,第二頁應(yīng)改有個貸銀存
84784999
2019 03/28 16:13
第二頁有的
84784999
2019 03/28 16:13
怎么余額方向是不是不對
郭老師
2019 03/28 16:22
未分配利潤借方余額
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