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稅率17變16了,那有原來17的退票,現(xiàn)在不再重新開具16的,要怎么報稅?申報表沒有17這一欄了,并且16的填上稅額不在允許的范圍。

84784959| 提問時間:2019 03/27 15:13
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
原來17%的退票重新開具的話,仍然是開具17%稅率的發(fā)票。填寫申報表時,填寫進(jìn)16%欄次中。
2019 03/27 15:15
84784959
2019 03/27 15:24
老師您好,現(xiàn)在我們是17退票不需要重開了,合同額降低了,直接退票,要怎么填
張艷老師
2019 03/27 15:33
開具紅字發(fā)票,按17%負(fù)數(shù)的銷售額抵減當(dāng)期正數(shù)銷售額就是了。
84784959
2019 03/27 15:35
那這樣16的稅額差異太大,系統(tǒng)不允許啊
張艷老師
2019 03/27 15:37
您當(dāng)前抵減完這個17%負(fù)數(shù)銷售額后的余額是負(fù)數(shù)嗎?
84784959
2019 03/27 15:46
不是負(fù)數(shù),就是16稅率那一欄可調(diào)整的只是他自動算出來的允許的分位的差異,現(xiàn)在我們把17填到16實際的超出了這個差異
張艷老師
2019 03/27 15:49
沒看懂你的意思? 舉例 比如當(dāng)期正數(shù)16%的銷售額為10萬元,開具紅字發(fā)票17%的銷售額為2萬,那么本期要填寫8萬元的銷售額計入16%貨物的申報表項目欄次中。
84784959
2019 03/27 19:26
比如17%稅率,不含稅價100萬,稅額17萬,現(xiàn)在退票并且不再重新開具,本月16%稅率,不含稅200萬元,稅額32萬,16%行次填寫不含稅價100萬,自動帶出對應(yīng)稅額16萬,但其實我們是32-17=15萬,我們沒有辦法將16萬改為15萬,只能在小數(shù)點范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,所以我們該怎么填報呢?
張艷老師
2019 03/27 19:47
這個稅額欄次應(yīng)該是可以收到更改,您自己試過了嘛
84784959
2019 03/27 21:33
可以手動更改的,但是只限于很小的金額,金額更改的大了不可以,那這樣我們要怎么辦呢?去稅務(wù)局更改?
張艷老師
2019 03/27 22:47
您再試一下這樣操作:再輸入銷售額時,不要直接輸入100,而是輸入200-100,然后看看稅額那欄能否更改大額數(shù)字呢?
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