問(wèn)題已解決

當(dāng)月開具的未認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票銷售方可以當(dāng)月部分紅沖么?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/26 21:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月開具如果有錯(cuò)誤作廢就是了,不需要部分紅沖啊
2019 03/26 21:47
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