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繳納社保時,2018年社保其他應收借方沒有做賬,只做了貸方,2019只有貸方有金額,借方沒有金額,現(xiàn)在怎么沖減啊,可以借:其他應收款-個人承擔的部分,貸:管理費用-社會保險費,這樣可以做嗎?

84785037| 提問時間:2019 03/25 15:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的
2019 03/25 15:10
84785037
2019 03/25 15:12
老師:我看不出老以前的會計怎么寫的,我查看其它應收款時貸方多了個人承擔的部分,結轉到2019年時去年多出的部分
84785037
2019 03/25 15:13
我現(xiàn)在要把它做平,怎么做會計分錄
bamboo老師
2019 03/25 15:15
其他應收款貸方余額的話 是多扣了員工工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——工資 貸:銀行存款
84785037
2019 03/25 15:18
銀行存款是平的啊
bamboo老師
2019 03/25 15:20
我知道銀行存款是平的 我是說他發(fā)放工資的時候 應該這樣做分錄的 不然其他應收款貸方不會有余額
84785037
2019 03/25 15:24
老師:我怎么在沖減啊
84785037
2019 03/25 15:25
我要把它做平啊。老師我能這樣做嗎?借:其他應收款-個人承擔的部分,貸:管理費用-社會保險費
bamboo老師
2019 03/25 15:29
如果為了沖平 可以這樣做賬務處理
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