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新接手的一家公司之前沒有建賬, 現(xiàn)在盤點(diǎn)出來的庫存商品會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785019| 提問時(shí)間:2019 03/23 14:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)當(dāng)是根據(jù)之前發(fā)生的業(yè)務(wù)把賬務(wù)補(bǔ)齊,而不是根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果來做分錄
2019 03/23 14:24
84785019
2019 03/23 14:27
以前的賬沒辦法補(bǔ)?
鄒老師
2019 03/23 14:30
你好,如果之前的賬務(wù)沒辦法補(bǔ),就需要知道所有科目的期初數(shù),才可以建賬錄入期初數(shù),而不是通過做分錄來實(shí)現(xiàn)
84785019
2019 03/23 14:36
庫存商品的期初數(shù)有了,最后會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)這邊的存貨一欄,那么對應(yīng)的負(fù)債所有者權(quán)益那邊我放在什么科目里才能保證我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的?
鄒老師
2019 03/23 14:39
你好,需要知道其他科目余額分別是多少才是的 而不是根據(jù)庫存商品金額來填寫報(bào)表,使得報(bào)表數(shù)據(jù)平衡,因?yàn)檫@樣即使平衡了,也不能保證其他數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的
鄒老師
2019 03/23 14:40
你好,需要知道其他科目余額分別是多少才是的 而不是根據(jù)庫存商品金額來填寫報(bào)表,使得報(bào)表數(shù)據(jù)平衡,因?yàn)檫@樣即使平衡了,也不能保證其他數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的
84785019
2019 03/23 14:44
存貨都是現(xiàn)金買的,沒有應(yīng)付帳款了
鄒老師
2019 03/23 14:50
你好,那這個(gè)現(xiàn)金的來源是什么?股東投入,還是借款?
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