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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我新接手一家公司,老板2018.9月買的一個(gè)公司,之前這家公司沒有賬,銀行存款有余額763.56,老板也是至今沒建賬,我現(xiàn)在要怎么建賬?
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速問速答你好 這個(gè)余額是目前公司的嗎 其他余額都是0 了 是嗎
2019 11/11 09:34
84784978
2019 11/11 09:40
是的
meizi老師
2019 11/11 09:42
你好 這個(gè)這個(gè)錢763.56是實(shí)際在銀行卡里面的嗎 你期初建賬為0 ;然后在把銀行明細(xì)調(diào)出來 補(bǔ)做銀行賬
84784978
2019 11/11 09:51
老師,銀行有三張票據(jù)時(shí)間太久打不出來了,沒有附件
84784978
2019 11/11 09:54
老師,最上面買打鉤的網(wǎng)銀打不出來票據(jù)了
meizi老師
2019 11/11 09:57
你好 那你付款單沒有 ;你有購(gòu)買的小票那些拿來一起做賬 只是沒發(fā)票匯算要調(diào)整處理的
84784978
2019 11/11 10:11
老師,打鉤的都能打出來回單,就最上面三筆打不出來了。我現(xiàn)在想先把帳建起來,期初余額怎么辦呢
meizi老師
2019 11/11 10:11
你好 期末是0 然后補(bǔ)做賬進(jìn)去
84784978
2019 11/11 10:36
好的,期初為0,直接做憑證。老師我還有一個(gè)問題,一般納稅人之前做了一筆
借:成本
借:進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付
發(fā)票認(rèn)證了,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤對(duì)方給開了紅字發(fā)票,那這筆憑證就要沖了重做
借:成本 紅字
借:稅金 紅字
貸:應(yīng)付 紅字
對(duì)嗎?
進(jìn)行稅是不是還需要做一筆轉(zhuǎn)出?具體怎么寫分錄呢?
meizi老師
2019 11/11 10:37
嗯 是的 轉(zhuǎn)出做一筆 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784978
2019 11/11 14:45
老師,上午提問的我快帳新建了農(nóng)業(yè)賬套,進(jìn)入賬套后常用的科目都沒有,比方營(yíng)業(yè)外收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用這些科目都沒有,快帳還不能設(shè)置新增一級(jí)科目,怎么辦?我把賬套刪除了重新新建,這回行業(yè)選擇哪個(gè)能和農(nóng)業(yè)相近
meizi老師
2019 11/11 14:48
你好 那你需要問下快賬客服那邊才行了。 你先不刪除。你有快賬群?jiǎn)?你先讓你購(gòu)課老師給你加快賬群 然后在群里提問 里面有快賬老師給你回復(fù)的 ! 以后快賬問題可以在里面提問
84784978
2019 11/11 15:24
老師,知道了,我有群,謝謝你
meizi老師
2019 11/11 15:25
好的 不客氣 幫到你就好
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