問題已解決

合伙制的律師事務(wù)所,要給合伙人分成,提現(xiàn)后下一步怎么做憑證,記入哪個科目?

84785040| 提問時間:2019 03/22 09:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳娟老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:銀行存款
2019 03/22 09:17
84785040
2019 03/22 09:19
可以直接記入應(yīng)付利潤科目中嗎,我們是一季度分配一次,例如在2月份提現(xiàn)分配,也是直接計入應(yīng)付利潤嗎
陳娟老師
2019 03/22 09:20
你好可以的,也可以年底一次分紅
84785040
2019 03/22 09:23
是不是這樣老師,先借現(xiàn)金,貸銀行,然后借應(yīng)付利潤,貸現(xiàn)金,然后一季度的時候把應(yīng)付利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
陳娟老師
2019 03/22 09:26
每月的收入費用都需要轉(zhuǎn)到本年利潤的。如果是現(xiàn)金分紅的話分錄是對的
84785040
2019 03/22 09:31
我每個月先分,等一季度一結(jié)轉(zhuǎn)不行嗎
陳娟老師
2019 03/22 09:36
按規(guī)定是每月都需要收入成本費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785040
2019 03/22 09:37
好的,老師,那應(yīng)付利潤在資產(chǎn)負債表中可以是度數(shù)嗎
84785040
2019 03/22 09:37
好的,老師,那應(yīng)付利潤在資產(chǎn)負債表中可以是負數(shù)嗎?
陳娟老師
2019 03/22 10:11
可以,利潤分配-應(yīng)付利潤 年末前可能是負數(shù),當(dāng)年底如果有利潤的話把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配,應(yīng)該是正數(shù)。因為你每月分紅說明每月都有利潤的。年底肯定也有利潤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~