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實(shí)務(wù)
問題已解決
買了一批辦公家具,錢還差5000沒付,對方發(fā)票也沒開完,要怎么入賬?怎么提折舊呢
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速問速答你好,你可以等發(fā)票到齊了這樣做分錄
借;固定資產(chǎn) 貸;預(yù)付賬款
然后次月開始計(jì)提折舊
2019 03/19 09:33
84785010
2019 03/19 10:04
我知道一共多少錢,就差5000沒付了,發(fā)票也就差1萬多
鄒老師
2019 03/19 10:04
你好,針對這個(gè)問題還有什么疑問嗎
84785010
2019 03/19 10:11
我知道一共多少錢,就差5000沒付了,發(fā)票也就差1萬多.怎么入賬怎么提折舊
鄒老師
2019 03/19 10:12
你好,你可以等發(fā)票到齊了做這個(gè)分錄
借;固定資產(chǎn) 貸;預(yù)付賬款
然后根據(jù)總額計(jì)提折舊就是了
84785010
2019 03/19 10:14
所以我現(xiàn)在做什么呢,就什么都不用做等發(fā)票到齊嗎?然后我怎么根據(jù)總額計(jì)提折舊呢?
鄒老師
2019 03/19 10:18
你好,是的
比如總額是15000,折舊年限是3年,殘值3%,那么每個(gè)月折舊就是=15000*(1-3%)/36
84785010
2019 03/19 10:21
那我錢都付了,也不用做嗎
鄒老師
2019 03/19 10:25
你好,付了做預(yù)付賬款處理就是了
84785010
2019 03/19 10:32
這樣做有什么原理呢老師
鄒老師
2019 03/19 10:34
你好,主要是固定資產(chǎn)的發(fā)票沒有到齊,不能計(jì)入固定資產(chǎn)核算
而款項(xiàng)已經(jīng)支付,支付的款項(xiàng)就需要通過預(yù)付賬款核算
84785010
2019 03/19 10:43
那我還有2018年12月的票,也可以留著么
鄒老師
2019 03/19 10:44
你好,可以留著等固定資產(chǎn)發(fā)票到齊了入賬的
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