问题已解决
設(shè)備款沒(méi)付完,人家也沒(méi)開(kāi)發(fā)票回來(lái),但是設(shè)備已經(jīng)到了,要開(kāi)始折舊了,該怎么做賬呢



張艷老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
按合同價(jià)格暫估入賬確認(rèn)固定資產(chǎn),正常計(jì)提折舊就是了。
2021 04/15 10:25

84784973 

2021 04/15 10:28
老師,設(shè)備到了還沒(méi)開(kāi)始用,也要第二個(gè)月開(kāi)始計(jì)提嗎,還是用的第二個(gè)月

張艷老師 

2021 04/15 10:29
不是的,要達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)才確認(rèn)固定資產(chǎn)的。

84784973 

2021 04/15 10:31
老師,如果尾款要一年后才付,今年確定固定資產(chǎn)的話,沒(méi)有發(fā)票回來(lái)怎么辦

張艷老師 

2021 04/15 10:33
就先按合同價(jià)格暫估入賬,并按月計(jì)提折舊了。如果后期發(fā)票金額和暫估入賬金額有差異,要調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬金額,但不需要調(diào)整累計(jì)折舊。

84784973 

2021 04/15 10:37
老師,我們加工企業(yè)生產(chǎn)椰漿,用的箱子瓶子之類的應(yīng)該去周轉(zhuǎn)材料還是原材料呢

張艷老師 

2021 04/15 10:42
這個(gè)是要計(jì)入周轉(zhuǎn)材料科目核算的
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