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本年的應(yīng)交增值稅怎么填?計(jì)算公式是?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/18 11:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本年的應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 03/18 11:08
84785036
2019 03/18 11:09
不是按科目余額表來(lái)填么?
bamboo老師
2019 03/18 11:13
請(qǐng)問(wèn)您是問(wèn)的哪里需要填列的
84785036
2019 03/18 11:28
火炬年報(bào)
bamboo老師
2019 03/18 11:30
高新企業(yè)對(duì)吧 看轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就可以的
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