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單位2015年進口了一批配件,現(xiàn)在出口新加坡,出口的時候增值稅是免稅,但是當(dāng)時進口的時候我已經(jīng)抵扣了進口增值稅,現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?
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速問速答那就要做進項稅額轉(zhuǎn)成處理了
2019 03/16 06:52
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單位2015年進口了一批配件,現(xiàn)在出口新加坡,出口的時候增值稅是免稅,但是當(dāng)時進口的時候我已經(jīng)抵扣了進口增值稅,現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?
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