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問題已解決
中途建賬只有庫存商品,應(yīng)收應(yīng)付賬款,起初數(shù)據(jù)怎么入?錄入庫存商品數(shù)據(jù)對應(yīng)平衡的數(shù)據(jù)計(jì)入哪個(gè)科目?
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速問速答庫存商品、應(yīng)收屬于資產(chǎn),按期初數(shù)據(jù)錄入。
應(yīng)付賬款屬于負(fù)債,按期初數(shù)據(jù)錄入 。
試算不平衡的差額錄入未分配利潤。
2019 03/10 14:34
84784990
2019 03/10 15:05
謝謝老師,固定資產(chǎn)之前沒有數(shù)據(jù),后期建賬需要補(bǔ)齊嗎?金額怎么核定呢?
陳詩晗老師
2019 03/10 15:09
實(shí)際是否有固定資產(chǎn),如果有需要,如果沒有,就不必了。
對于你現(xiàn)有的資產(chǎn),沒有之前購入的金額,采用現(xiàn)在的市場價(jià)定價(jià)錄入期初。
84784990
2019 03/10 15:17
大型機(jī)械設(shè)備怎么核定啊,折舊年限是多少年,
陳詩晗老師
2019 03/10 15:18
按重置完全價(jià)格確認(rèn),就是現(xiàn)在去買一個(gè)一樣的回來需要多少錢,折舊年限是不低于10年。
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