問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅定率征收企業(yè)實(shí)際應(yīng)納稅所得額與按核定的所得率計(jì)算的應(yīng)納稅所得額相比增減超過(guò)20%須報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),請(qǐng)問(wèn),這個(gè)“實(shí)際應(yīng)納稅所得額”是怎么得到的,如果也是收入-成本費(fèi)用,那么這里的成本費(fèi)用須取得發(fā)票嗎,收據(jù)白條稅務(wù)是否認(rèn)可?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/06 14:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你如果是核定征收是可以認(rèn)可的。 比如給你核定7%,100萬(wàn)收入,應(yīng)納稅所得額是7萬(wàn)。 如果你實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表超過(guò)了20%,那么就要調(diào)了。
2019 03/06 14:19
84784973
2019 03/06 14:30
謝謝老師。如果極端一點(diǎn),企業(yè)一張發(fā)票也沒(méi)拿到,都是以白條入賬,這樣也是可以的嗎?我上次聽(tīng)齊紅老師的課,她強(qiáng)調(diào)核定征收企業(yè)白條入賬也是有限額的。請(qǐng)問(wèn)老師,這該怎么理解呢?
宋生老師
2019 03/06 14:36
你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不需要發(fā)票的,但是具體執(zhí)行中,看你的管理員了。
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