問題已解決
對方開專票來公司抵扣,后來抵扣了,被他們作廢了,要如何做分錄,進項稅額轉(zhuǎn)出
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你好。是的。增加成本,做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 03/05 18:12
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84785003 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 03/05 18:12
能給我會計分錄嗎
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言巖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/05 18:42
你好。
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。
月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
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2019 03/05 18:44
那庫存商品是不是要進行沖減額
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言巖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/05 19:33
你好。庫存商品需要增加
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