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上月已經(jīng)認證抵扣的稅額這月還可以做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

84785001| 提問時間:2019 03/01 09:35
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,律師
您好,可以的,上月已經(jīng)抵扣的進項稅額本月也是可以進行進項稅額轉(zhuǎn)出的,您只需要在增值稅附表二進行進項稅額轉(zhuǎn)出填報就可以了。 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019 03/01 09:36
84785001
2019 03/01 09:51
好的,謝謝。會計分錄又如何做呢?
沈家本老師
2019 03/01 09:55
比如您是因為退貨所以進項稅額轉(zhuǎn)出,則分錄為 借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 為您提供解答
84785001
2019 03/01 09:56
額,我是建安行業(yè)有些是不允許抵扣的
沈家本老師
2019 03/01 11:27
您好,如果您不允許抵扣。那么您分錄可以為 借:在建工程 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 為您提供解答
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