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之前賣固定資產(chǎn)的時候把稅金及附加算到固定資產(chǎn)清理里面去了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,重新計提,怎么作分錄??? 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 但是我記入了固定資產(chǎn)清理,怎么轉(zhuǎn)出來,重新計提?之前沖回固定資產(chǎn)清理的分錄怎么寫? 之前是上面這樣做的,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來重新計提的話 分錄: 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育附加 稅金及附加-地方教育附加 貸:應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 之前沖回固定資產(chǎn)清理的分錄怎么寫?
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速問速答你好,其實(shí)不用轉(zhuǎn)出可以,計入固定資產(chǎn)清理科目也可以,有沒有跨年了
2019 02/28 19:45
莊老師
2019 02/28 19:48
沒有跨年,借稅金及附加,貸固定資產(chǎn)清理,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理
84784962
2019 02/28 19:53
去年5月賣一個固定資產(chǎn),附加稅記入固定資產(chǎn)清理,今年1月又賣一個固定資產(chǎn),還是把附加稅記錄固定資產(chǎn)清理,跨年有什么關(guān)系嗎?
84784962
2019 02/28 19:54
假如1月份固定資產(chǎn)清理的時候營業(yè)外收入是1000萬,借:固定資產(chǎn)清理1000萬,貸營業(yè)外收入10000萬,但是2月份繳納了剩余的稅金100萬,那么分錄是不是借固定資產(chǎn)清理-100萬 貸:營業(yè)外收入-100萬?這樣子做分錄對嗎?
莊老師
2019 02/28 20:01
你好,不一定是營業(yè)外收入,你參考以下的分錄看看,
固定資產(chǎn)出售的賬務(wù)處理如下:
(一)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理。
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
(二)發(fā)生的清理費(fèi)用等。
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
(三)收到出售固定資產(chǎn)的價款。
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
(五)清理凈損益的處理。
1、結(jié)轉(zhuǎn)凈損失,
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
2、結(jié)轉(zhuǎn)凈收益,
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
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