問題已解決

前期已經(jīng)確認了無票收入已經(jīng)繳稅,后期對方要求開票該怎么處理?

84784969| 提問時間:2019 02/27 16:44
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
您好,您應該開具發(fā)票,開票之后到稅務機關進行《增值稅納稅申報表附表一負數(shù)填列》申請,將您的無票銷售額從本期銷售額中減掉即可,防止重復納稅。 為您提供解答,祝學習愉快
2019 02/27 16:47
84784969
2019 02/27 16:51
填寫的時候現(xiàn)在還允許出現(xiàn)負數(shù)嗎
84784969
2019 02/27 16:52
意思是需要去大廳申請不能自己在電子稅務局上面申請是嗎
沈家本老師
2019 02/27 16:52
您好,附表一是可以出現(xiàn)負數(shù)的。 為您提供解答
84784969
2019 02/27 16:58
是去大廳申報還是自行在電子稅務局申報
沈家本老師
2019 02/27 17:46
您好,您需要到稅務機關大廳進行申報。 為您提供解答
沈家本老師
2019 03/01 09:32
為您提供解答我的榮幸,如滿意,請及時五星好評獎勵我哦,謝謝
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