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應(yīng)收應(yīng)付賬款調(diào)整尾數(shù)差,應(yīng)該怎樣掛賬

84784999| 提問時(shí)間:2019 02/27 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!你計(jì)入營業(yè)外收支就好了。
2019 02/27 10:58
84784999
2019 02/27 11:06
如果無法確認(rèn)當(dāng)時(shí)掛賬是否有收到發(fā)票和開票,也是掛營業(yè)外收支?
宋生老師
2019 02/27 11:13
你好!不是的。你不是只是尾數(shù)嗎?
84784999
2019 02/27 13:51
如果應(yīng)付賬款的尾數(shù)差是因?yàn)楫?dāng)時(shí)暫估問題導(dǎo)致,但是公司已經(jīng)停產(chǎn)了,賬上早就沒有庫存,那我應(yīng)該怎樣沖賬
宋生老師
2019 02/27 14:39
您好!你計(jì)入到營業(yè)外支出就可以了。
84784999
2019 02/27 22:31
這樣的營業(yè)外支出不能稅前扣除?
宋生老師
2019 02/28 10:08
您好!是的。是不能扣除了。
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