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上月預繳增值稅大于應交增值稅,多預繳了1000,本月申報有稅,上月多交1000在增值稅申報表哪里體現呢

84784952| 提問時間:2019 02/20 18:37
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
您好,預繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實際抵減稅額,應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計,本期實際抵減稅額同時會在在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映,如果當期預繳稅額比較多,預繳稅額大于應繳稅額,當期不足抵減的部分應填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當期應抵減稅額大于應納稅額時,可以結轉下期抵減。 所以您多預繳的增值稅會體現在《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019 02/20 18:58
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