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以前年度損益調(diào)整的分錄里,銷項(xiàng)稅額在報稅表里怎么體現(xiàn)

84784951| 提問時間:2019 02/17 03:37
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
以前年度損益調(diào)整主要涉及企業(yè)所得稅。如果該筆調(diào)整涉及銷項(xiàng)稅的增加或減少,必須取得專票或取得紅字發(fā)票后在當(dāng)月進(jìn)行稅務(wù)上的處理,無需追溯。
2019 02/17 05:19
84784951
2019 02/17 08:27
但是,增值稅申報表中當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額與上期留底稅額和賬面實(shí)際數(shù)有該筆差額
軼塵老師
2019 02/17 08:29
請具體描述一下業(yè)務(wù)。
84784951
2019 02/17 08:34
銷售商品未入賬
84784951
2019 02/17 08:57
用以前年度損益調(diào)整
軼塵老師
2019 02/17 09:26
上期商品發(fā)出未收到發(fā)票,本期(跨年)收到發(fā)票。 如果是我描述的這種情況, 上期 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 同時 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 稅款申報在申報表未開票欄內(nèi)申報稅款 本期:分錄略,開具發(fā)票,申報時因稅款上期已繳納,在未開票欄內(nèi)填寫負(fù)數(shù)。
84784951
2019 02/17 09:29
上期是開出增值稅專用發(fā)票,未做收入
84784951
2019 02/17 09:44
上期開出專用發(fā)票未做相關(guān)銷售收入賬務(wù),當(dāng)月的申報表是從大廳申報的,不是從網(wǎng)上,數(shù)據(jù)是自己填的不是系統(tǒng)自己帶出來的當(dāng)時就沒報這筆收入稅金,本期做出調(diào)整后申報系統(tǒng)只顯示本期開出的銷項(xiàng)稅額數(shù)
軼塵老師
2019 02/17 09:47
這種情況你的上期申報表填錯了,到稅務(wù)局做更正申報。但是可能會有滯納金。
84784951
2019 02/17 09:54
18年九月的申報數(shù)據(jù)也可以更正嗎?
軼塵老師
2019 02/17 10:03
呵呵。我們這邊的金稅三期可以。建議咨詢你的稅局。
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