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應(yīng)付賬款出現(xiàn)赤字,在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表我應(yīng)該如何申報(bào)?公司未設(shè)置預(yù)收,預(yù)付科目

84784973| 提問時(shí)間:2019 02/15 12:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是計(jì)入預(yù)付賬款欄次的
2019 02/15 12:17
84784973
2019 02/15 12:17
這個和做賬系統(tǒng)的科目不搭界的對吧
84784973
2019 02/15 12:52
之前會計(jì)都是申報(bào)的時(shí)候調(diào)整在應(yīng)收賬款欄的。如果我突然調(diào)成預(yù)付賬款會不會有問題??還是根據(jù)之前的會計(jì)這樣申報(bào)?
鄒老師
2019 02/15 12:53
你好,應(yīng)付賬款借方余額,就應(yīng)當(dāng)在預(yù)付賬款體現(xiàn)才是的
84784973
2019 02/15 22:22
老師,申報(bào)報(bào)表時(shí),填寫應(yīng)收賬款欄次,他的期末余額未赤字,則需要把應(yīng)收賬款的明細(xì)科目的借方余額填在應(yīng)收賬款欄,而應(yīng)收的明細(xì)科目有貸方的余額調(diào)到預(yù)收賬款欄次嗎?還是直接將期末余額未赤字的數(shù)字直接填應(yīng)收賬款欄呢?
鄒老師
2019 02/15 22:46
你好 需要把應(yīng)收賬款的明細(xì)科目的借方余額填在應(yīng)收賬款欄,而應(yīng)收的明細(xì)科目有貸方的余額調(diào)到預(yù)收賬款欄次
84784973
2019 02/15 22:51
老師,就是說不管應(yīng)收賬款期末余額是否赤字,都需要根據(jù)借方明細(xì)科目余額和貸方科目余額分別填列?
鄒老師
2019 02/16 09:46
你好,是的,是這樣計(jì)算填寫的
84784973
2019 02/16 09:51
老師,關(guān)鍵我做賬系統(tǒng)里的應(yīng)收賬款期末就是借貸的差額,未赤字,我能就按做賬系統(tǒng)的期末余額填申報(bào)表嗎?
鄒老師
2019 02/16 09:53
你好,沒有出現(xiàn)赤字,也需要分別計(jì)算填寫的 比如應(yīng)收賬款——A 100萬,B-50萬,總的余額50萬,那需要按應(yīng)收賬款100萬,預(yù)收賬款50萬填寫才是的
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