問題已解決
如果當月只開了一張紅字發(fā)票,沒有開具其他發(fā)票那申報要怎么操作
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速問速答您好,根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗,您需要到稅務(wù)機關(guān)開通“附表一負數(shù)填寫申請”,也就是在增值稅申報表附表一將您的負數(shù)銷售額填上去,您所形成的負數(shù)稅額,會成為您的留抵稅額,可以在以后月份使用。
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2019 01/29 14:33
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