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什么情況下用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目呢?

84784959| 提問時間:2019 01/16 12:35
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額;交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。
2019 01/16 12:36
84784959
2019 01/16 13:10
實際中不是記到未交增值稅嗎?
岳老師
2019 01/16 14:04
當(dāng)月繳納當(dāng)月,用已交稅金;當(dāng)月計提、次月繳納,用未交增值稅。
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